

为规范投资行为,减少投资风险,促进子公司规范化经营,自11月21日起,临沂商城控股集团聘请专业会计师事务所,先后对跨采中心、临沂港、电商创业园公司等子公司开展专项审计工作。
本次专项审计主要针对各子公司内控制度的制定、履行情况、执行效果,重大事项决策程序的完整性、合规性,账务处理的规范性与真实性等方面进行,全面了解子公司的经营状况、财务状况及存在的问题等,帮助子公司寻找自身的不足及缺陷,针对发现的问题对症下药,积极寻求整改措施。各子公司对本次专项审计高度重视,积极配合,根据审计部及审计师要求,及时如实提供各类相关资料,认真做好审计的各项准备工作。
今年以来,审计部紧跟集团工作部署,立足部门工作职责,认真完成集团关键业务环节日常监督、公司内部审计、对接外部审计、档案管理及土地相关工作。通过本次审计,各子公司将全面健全风险防控体系,增强内部监控管理,逐步实现企业稳定健康发展。下一步,审计部将继续强化集团公司管理职能,发挥审计监督作用,完善对所属子公司的内控制度,切实创造内审价值,促进公司规范化运作和经营效益提升,降低经营投资风险,积极为临沂商谷建设作出新贡献。(朱星颖)