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做严做细做实 助力企业发展 细务审计之事 诚做审计之人

2019年02月25日

审计部作为商城控股集团审计监督部门,主要肩负着对集团及所属子公司的重要经营活动进行事前、事中、事后的审计监督职责,负责对集团公司及所属子公司经营管理情况进行合规审计,对集团公司招投标、合同的签订、资金支付、费用报销等重要经营环节进行监督审查,预测潜在法律风险,进行有效风险预警,确保公司依法合规经营。

以制度为纲,规范内审行为

完善企业内部控制制度是企业管理的重要手段。为规范内审工作,部门在征求集团各部室(中心)意见并提报总经理办公会研究审议的基础上,先后制定实施了审计制度、合同管理办法,建立健全审计、合规制度建设,规范工作流程。

以实干为要,开展审计工作

为建立健全所属子公司风险防控体系,强化审计监督力度,自部门成立以来,会同集团有关重要部室(中心)以及第三方审计机构不定期对所属子公司经营管理开展各种形式的审计活动,全面梳理所属子公司的经营状况,发现审计问题,提出管理建议,形成审计报告,严抓审计问题整改,切实加强子公司审计管理。

以进步为荣,提升审计技能

审计工作是一项专业性较强的综合工作,要求审计人员具备发现问题、揭露本质、解决问题的能力。为做好审计工作,提高审计专业技能,审计部始终坚持“在工作中学习,在学习中工作”,通过梳理公司相关制度、汇编审计法规,加强对制度、审计法规的学习,持续关注审计时事,不断更新审计知识,学习审计新方法、新理念,每周在工作中分享审计经验和心得,共同学习,互助互进。

以细节为基,做好档案管理

档案管理作为部门的重要基础工作,既是对前期工作的总结,也为后期工作提供了参考依据。自2018年8月集团决定合同档案由审计部归口管理以来,审计部不断加强对合同档案、审计档案、工程档案的管理,牢牢加强基础管理,规范存档、借阅、归档管理流程,加强台账分类管理,严格执行登记制度,确保国有企业档案安全;创新工作机制,优化合同存档方法,实行纸质档案与电子档案并行存储,设立超链接提高查档工作效率,实现工作“留痕”和“留心”,加强“工作可视化”工作管理,通过加强基础管理,推进部室各项业务顺利开展。

下一步,审计部将继续坚持“细务审计之事,诚做审计之人”的工作理念,将各项工作做严做细做实,努力助力企业发展,加强队伍建设,不断提高审计专业技能,规范审计流程,创造内审价值,促进集团及所属子公司规范化运作和经营效益提升。(朱星颖)

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